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公司召开2022年财务审计工作会

公司召开2022年财务审计工作会


为贯彻落实一航局和公司2022年党建会、工作会会议精神,总结公司2021年财务资金管理工作及部署2022年财务审计工作任务,3月15日,公司召开2022年财务审计工作会,公司总会计师原国旗参会。


原国旗在总结讲话中提出七点要求:

一是进一步夯实财务基础工作,提高内业管理基本功;

二是进一步提升资金管理水平,加强资金计划严肃性,提高风险管控能力:

三是进一步提升税务筹划水平,加强外账策划及高新管理;

四是进一步压实压减“两金”工作,以压减“两金”为抓手带动管理提升;

五是进一步加快中交财务云工作进程,确保财务云业财协同项目总体上线目标如期实现;

六是进一步提升成本管控能力,严格执行成本管理十条,加大审计成果的运用;

七是进一步提升财务团队建设能力,加大财务交流、检查力度,增强底线及服务意识。


财务资金部作了公司2022年财务工作报告,宣贯了公司财务报表及基础工作考核评比办法、财务系列提升活动、财务管理十条应知应会。审计部发布了2022年审计工作计划,并对审计问题进行了通报。

 

纪委办公室开展了廉洁从业宣传教育,告诫各财务人员要增强纪律规矩意识,保持自身廉洁自律,坚定理想信念,不断提高自身免疫力。


会上,参会人员共同观看了海外财务视频,增进了国内员工对海外财务人员的了解;各项目财务总监、主任会计师进行了工作述职;对2021年财务审计先进个人进行了表彰。


会议严格落实疫情防控要求,查验现场所参会人员健康码和行程码,要求外地回秦人员持24小时内核酸检测证明参会。


公司总部财务资金部、审计部人员,国内其他单位财务人员、海外各单位财务人员以“现场+视频”形式参会。


   素材 | 财务资金部、党委工作部

   供稿 | 高阳  李国庆

   编辑 | 李国庆

   审核 | 康三虎