要闻丨公司召开2023年财务工作会、审计工作会
要闻丨公司召开2023年财务工作会、审计工作会
3月28日,公司召开2023年财务工作会、审计工作会,公司领导宋宏伟、宁风华、陈德龙、崔中久、王志敬、总部各部门、基层各单位共计170余人以“现场+视频”方式参加会议。
本次会议旨在全面贯彻落实一航局、公司2023年工作会精神,总结2022年财务、审计工作,安排部署2023年财务、审计重点工作任务。
在财务工作会上,公司总会计师王志敬作了2023年财务工作报告,总结了2022年重点工作完成情况,并分别从强化资金全周期管理、深入推进做实资产、提升税务筹划和高新管理、深化业财协同建设、加强海外财务管理和财务队伍建设六个方面,对2023年财务资金管理主要工作进行了部署安排。
公司党委副书记、总经理宋宏伟结合公司实际和发展需求,对公司财务工作提出六点要求:
一是各单位要深刻领会“一利五率”指标体系和“一增两稳三提升”目标导向;
二是各单位要落实好项目全生命周期资金策划;
三是各单位要提高资金集中意识,要算公司利益最大化的大账,要有大局意识;
四是各单位要持续压减“两金”工作不放松,全力攻坚克难;
五是要注重协同能力建设,提升协同作战能力;
六是要深化风险防控,守牢底线。
会上,公司工会主席崔中久宣布了公司2022年财务工作评比结果,财务资金部宣贯了已完工未销号项目三年攻关行动方案。
在审计工作会上,总会计师王志敬作了2023年审计工作报告,全面回顾了公司2022年审计工作,总结审计工作成果,对审计中发现的突出问题提出管理建议,明确了2023年审计工作方向和目标,安排部署重点工作任务。提出公司审计要优化审计运行机制和流程,提高审计监督效能,推动守牢公司的运营安全底线,为公司高质量发展发挥更大的审计监控作用。
公司党委书记宁风华充分肯定了过去一年审计在风险管控、内部控制等方面取得的成绩。同时,重点提出了两个方面意见,
一是要坚决落实党对审计工作的领导和决策部署,始终把贯彻落实中央八项规定及实施细则精神、廉洁从业等作为审计重点。切实把学习成效体现在增强工作本领、提高解决问题的能力上来。以更高的政治责任感和使命感,坚决扛起政治担当。
二是要落实落细党对审计工作的领导、切实履行职责,强化风险管控,提高审计效能,充分利用巡审成果;聚焦重点领域,严格按照《违规经营投资责任追究实施办法》开展追责工作,提升审计监督的穿透性和有效性;要切实强化“四个意识”,从严督促抓整改,增强审计监督的严肃性、权威性,以制度形式固化审计成果。宁书记强调了要构建高效监督体系,形成“横向协同”与“纵向合力”,另外,对加强财审队伍建设以及从业人员综合素能力提升方面也提出了相应要求。
文/应 文 张少飞